你好 不行的? 是全額記賬的 匯算時才調整的?
老師,您好,麻煩問一下,比如年報,招待費調增了100元,當年即使調增,也是負利潤,這時候還需要做會計上的賬務處理嗎
老師您好,公司招待費做年報的時候需要調增40%,那如果正常招待費100元,我入帳只做60元,年報的時候是不是就不用調整了?
郭老師,前年成立的公司,當年虧損了50萬左右,因為籌建期不能做虧損年度,所以就直接調增50萬,當年就是零申報,那么經常我不是要再調減50萬是吧,但是籌建期里的50萬含有4萬的業務招待費的,這樣我應該不能全部50萬調減吧?是不是要調增40%的業務招待費?。?/p>
老師,2023年做2022年的匯算清繳的時候,2022年整體是虧損833904.91元,但有沒發票和招待費超標了的,做了納稅調增,調增了86425.22元,調整后虧損就成了833904.91-86425.22=747479.69元,然后我的財務軟件需要做納稅調整的會計分錄嗎?
老師您好,我現在做公司2023年年報匯算清繳,如果12月份的有部分數據會有調整變動,比如折舊,招待費,實發工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報嗎,還是說不需要改賬,只是在申報年報的表里調增調減,如果有調增要補繳企業所得稅,直接入以前年度損益調整,調整入未分配利潤,其他不做變動呢?非常感謝老師的指教!
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎
明白了謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!