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郭老師,前年成立的公司,當(dāng)年虧損了50萬(wàn)左右,因?yàn)榛I建期不能做虧損年度,所以就直接調(diào)增50萬(wàn),當(dāng)年就是零申報(bào),那么經(jīng)常我不是要再調(diào)減50萬(wàn)是吧,但是籌建期里的50萬(wàn)含有4萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,這樣我應(yīng)該不能全部50萬(wàn)調(diào)減吧?是不是要調(diào)增40%的業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊?

2023-03-23 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 15:59

你好,你現(xiàn)在是營(yíng)業(yè)期了嗎?如果是營(yíng)業(yè)期的話,你調(diào)減的金額是減去招待費(fèi)調(diào)增的那個(gè)金額,其他的有需要調(diào)整的嗎?比如福利費(fèi)。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:00

2022是有收入的,填表怎么填,2022當(dāng)年也有招待費(fèi)調(diào)增,怎么填

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:03

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)稅收金額,這個(gè)金額就是減去招待費(fèi)40%之后的。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:07

意思就是說(shuō)去年匯算清繳調(diào)增50萬(wàn),現(xiàn)在其他欄直接填48萬(wàn)多嗎?今年的招待費(fèi)又直接填在15欄里調(diào)增是吧

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:09

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:13

老師,本來(lái)我之前其他欄是調(diào)增552686,今年就直接調(diào)減522835.60,麻煩幫我看看這個(gè)表填的沒(méi)問(wèn)題吧

老師,本來(lái)我之前其他欄是調(diào)增552686,今年就直接調(diào)減522835.60,麻煩幫我看看這個(gè)表填的沒(méi)問(wèn)題吧
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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:16

招待費(fèi)你自己再算一下,你看一下稅收金額是正確的嗎?其他的可以的。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:18

嗯!是這樣的,收入的千分之五,發(fā)生額的60%取其低

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:20

那你看下保存下,能保存了吧,沒(méi)有提示吧,怎么出現(xiàn)了黃色的。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:20

我這邊稅收金額它是自動(dòng)出來(lái)的。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:24

這個(gè)是要先填A(yù)100000表嗎?

這個(gè)是要先填A(yù)100000表嗎?
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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:25

對(duì)的,是的,你的主表營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,期間費(fèi)用需要在這里面填寫(xiě)。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:44

老師,主表就是把收入成本直接填吧,怎么上面還寫(xiě)了要填什么表,我就是直接填數(shù)據(jù)的,那個(gè)彌補(bǔ)虧損就是直接帶出來(lái)的數(shù)據(jù)保存就是不

老師,主表就是把收入成本直接填吧,怎么上面還寫(xiě)了要填什么表,我就是直接填數(shù)據(jù)的,那個(gè)彌補(bǔ)虧損就是直接帶出來(lái)的數(shù)據(jù)保存就是不
老師,主表就是把收入成本直接填吧,怎么上面還寫(xiě)了要填什么表,我就是直接填數(shù)據(jù)的,那個(gè)彌補(bǔ)虧損就是直接帶出來(lái)的數(shù)據(jù)保存就是不
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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:47

主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這些必須填寫(xiě)到最后兩個(gè)表格,打開(kāi)保存一下就可以的,它一般都是默認(rèn)的。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:48

好,小微企業(yè)結(jié)合實(shí)際填了這幾類表就可以了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:49

是的,其他的有涉及你就填寫(xiě),沒(méi)有的就不用管了。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-23 16:50

好,謝謝老師耐心解答

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齊紅老師 解答 2023-03-23 16:53

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5175 追問(wèn) 2023-03-24 08:09

老師,我剛突然想起來(lái),是不是去年籌建期調(diào)增552686,今年突然就填個(gè)扣除招待費(fèi)的調(diào)減522830.60,這兩年數(shù)字不一致不要緊吧

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齊紅老師 解答 2023-03-24 08:11

你好,沒(méi)有關(guān)系的,可以的。

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你好,你現(xiàn)在是營(yíng)業(yè)期了嗎?如果是營(yíng)業(yè)期的話,你調(diào)減的金額是減去招待費(fèi)調(diào)增的那個(gè)金額,其他的有需要調(diào)整的嗎?比如福利費(fèi)。
2023-03-23
是的,同學(xué)。先彌補(bǔ)虧損,再免稅 的。
2019-07-12
您好,沒(méi)有特殊事項(xiàng),A106000是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的,不需要人工填寫(xiě)
2021-04-20
你好;? 如果確實(shí)業(yè)務(wù)大了。 可以申請(qǐng)額度增加的 ; 可以調(diào)整的;? 到時(shí)還得看你地方的規(guī)定哈? ?
2023-03-07
你好,匯算清繳的時(shí)候還沒(méi)有取得成本發(fā)票的話,你之前那個(gè)暫估是不能在稅前扣除的。所以你去增加暫估沒(méi)有用。
2021-03-22
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