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甲公司是一家白酒生產企業,為增值稅一般納稅人,本年3月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30000千克,開具增值稅普通發票,取得含稅收入3390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批糧食白酒已經發出,上述款項均以銀行存款收訖。該批糧食白酒在發出時,其控制權由甲公司轉移給煙酒專賣店。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙公司支付不含增值稅的加工費2000元,并取得乙公司開具的增值稅專用發票;乙公司代收代繳消費稅,且無同類消費品的價格。甲公司取得的增值稅專用發票本年3月符合抵扣規定。(3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,以不含稅售價每瓶150元通過非獨立核算門市部銷售完畢,該批糧食白酒已經發出,款項以銀行存款收訖,該批糧食白酒在發出時,其控制權由甲公司轉移給客戶。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克180元,該批糧食白酒已經分給職工且在分給職工時,其控制權由甲公司轉移給職工。藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅

2022-11-18 21:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-18 21:01

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你好請把題目完整發一下
2022-11-18
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2022-11-18
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2022-11-18
(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應納消費稅 (3390000+678000+452000)/1.13*0.2+30000*2*0.5=830000
2022-11-18
您好,題目是全部的嗎
2022-11-18
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