你好,稍等給你回復的。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
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這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
借在建工程5,000,000-1,800,000 累計折舊1,800,000 貸固定資產(chǎn)5,000,000 借在建工程250,000 應交水費,交增值稅進項32,500 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)貸在建工程5,000,000-1,800,000?250000 借管理費用、維修費2萬, 應交稅費、應交增值稅進項2600 貸銀行存款22600