你好稍等給你回復(fù)。
8月1日對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改造,該生產(chǎn)線原價(jià)¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過(guò)程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對(duì)管理部門設(shè)備進(jìn)行日常維修供支付,不含稅修理費(fèi)用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥20,000增值稅稅額為¥2600會(huì)計(jì)分錄。
8月1日對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改造,該生產(chǎn)線原價(jià)¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過(guò)程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對(duì)管理部門設(shè)備進(jìn)行日常維修供支付,不含稅修理費(fèi)用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥20,000增值稅稅額為¥2600會(huì)計(jì)分錄。
8月1日對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改造,該生產(chǎn)線原價(jià)¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過(guò)程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對(duì)管理部門設(shè)備進(jìn)行日常維修供支付,不含稅修理費(fèi)用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥20,000增值稅稅額為¥2600會(huì)計(jì)分錄。
8月1日對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改造,該生產(chǎn)線原價(jià)¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過(guò)程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對(duì)管理部門設(shè)備進(jìn)行日常維修供支付,不含稅修理費(fèi)用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥20,000增值稅稅額為¥2600會(huì)計(jì)分錄。
8月1日對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改造,該生產(chǎn)線原價(jià)¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過(guò)程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對(duì)管理部門設(shè)備進(jìn)行日常維修供支付,不含稅修理費(fèi)用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款¥20,000增值稅稅額為¥2600會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是建筑公司,3月開(kāi)了100萬(wàn)的3%的專票,4月需要沖紅100萬(wàn),開(kāi)16萬(wàn)普票,這樣的話,稅務(wù)局會(huì)打電話來(lái)詢問(wèn)緣由么?
關(guān)于員工的扣款問(wèn)題咨詢 請(qǐng)問(wèn),針對(duì)員工的失誤,公司先對(duì)外賠償后,在扣去員工的相應(yīng)績(jī)效的,這個(gè)怎么賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款, 但是如果實(shí)務(wù)中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個(gè)是否可以在發(fā)放工資的時(shí)候直接在分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款,這樣體現(xiàn)呢?
老師,銷項(xiàng)不含稅金額66917.42進(jìn)項(xiàng)不含稅金額64967.57,現(xiàn)在算進(jìn)項(xiàng)票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開(kāi)發(fā)票嗎
我司是物業(yè)公司,充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備,我司怎么開(kāi)票給充電樁公司
老師您好,采購(gòu)員做的采購(gòu)訂單,金額頻繁出錯(cuò),這個(gè)該是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督改正的嗎?
總公司和分公司是統(tǒng)一納稅,總公司撥付給分公司2萬(wàn)元,總公司怎么做分錄,這個(gè)錢不需要還
老師,員工出發(fā)的差旅費(fèi)668.6(高速路費(fèi)發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有發(fā)票只有微信支付截圖),報(bào)銷了,怎么記賬?沒(méi)有發(fā)票的部分費(fèi)用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費(fèi)稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊
老師您好,財(cái)務(wù)有義務(wù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),與采購(gòu)入庫(kù)金額嗎?
借在建工程5,000,000-1,800,000 累計(jì)折舊1,800,000 貸固定資產(chǎn)5,000,000 借在建工程250,000 應(yīng)交水費(fèi),交增值稅進(jìn)項(xiàng)32,500 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)貸在建工程5,000,000-1,800,000?250000 借管理費(fèi)用、維修費(fèi)2萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2600 貸銀行存款22600