你好,學員,稍等一下
甲公司是一家房地產開發企業,為增值群一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年1月10日開工建設一個住宅項目,本年1 月15 日全部竣工決算。甲公司開發成本明細賬中土地價款為10 900 萬元(能提供財政部門監制的財政票據),土地面積為15 000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷售收人為30 000 萬元,銷售建筑面積為18 000 平方米。要求,對甲公司相關業務進行賬務處理
甲公司是一家房地產開發企業,為增值稅一般納稅人,2016年6月1日開工建設某住宅小區,至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發成本中地價款為10000萬元,土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收入為29000萬元,銷售建筑面積為21800平方米。要求:對甲公司上述銷項稅額的抵減進行賬務處理
甲公司是一家房地產開發企業,為增值稅一般納稅人。2016年6月1日甲公司開工建設某住宅小區,至2019 年8月31 日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發成本中地價款為10000 萬元,土地面積為15000 平方米,可供銷售的建筑面積為40000 平方米。2019 年 9 月甲公司銷售收入為 29 000 萬元,銷售建筑面積為 21 800 平方米。 要求:對甲公司銷項稅額的抵減進行賬務處理。
3.甲公司是一家房地產開發企業,為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年1月10日開工建設一個住宅項目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開發成本明細賬中土地價款為10900萬元(能提供財政部門監制的財政票據),土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷售收入為30000萬元,銷售建筑面積為18000平方米。要求:對甲公司相關業務進行賬務處理
甲公司是一家房地產開發企業,為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年1月10日開工建設一個住宅項目,本年10月15日全部竣工決算。甲公司開發成本明細賬中土地價款為10900萬元(能提供財政部門監制的財政票據),土地面積為15000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。本年11月甲公司的銷售收入為30000萬元,銷售建筑面積為18000平方米。要求:對甲公司相關業務進行賬務處理。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?