借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板把投資款轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現(xiàn)金 還是不走庫存現(xiàn)金? 借:某某費用 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時
老師,兩年來,每次公司采購經(jīng)理和老板自己為公司購買或支出的費用票,當(dāng)時都是老板微信支付了的每個月累計在一起就記在現(xiàn)金支出里了,現(xiàn)金不夠用了就直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板,也沒有借據(jù)啥的,兩年了現(xiàn)在累計到了一百多萬了,現(xiàn)在怎么平賬?謝謝老師!
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
請問,支出費用都是寫的貸現(xiàn)庫存現(xiàn)金,但是每次都是老板打款到出納微信支付,現(xiàn)在貨幣資金負(fù)數(shù),憑證要怎么處理
老師,從代賬公司把這兩年的拿回來,清理了一下發(fā)現(xiàn)工資社保公積金都沒有計提,還有就是所有支出都是老板打款出納去付的,會計公司全部做成了庫存現(xiàn)金支付導(dǎo)致庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù),現(xiàn)在要怎么處理呢
用友u8的企用薪資管理子系統(tǒng)建立工資帳套選錯了怎么重新設(shè)置
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務(wù)報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認(rèn)單對嗎
老師,那其他應(yīng)付款老板的賬不就又增加了嗎?
你好,對的似的,你們需要還個人的錢,就是借個人的錢做的,不是嗎?
這個錢是不用還給老板的
不需要還錢的,借其他應(yīng)付款,貸銀行業(yè)務(wù)收入。
借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。
這個不能算營業(yè)外收入,因為都是老板微信自己收款,然后需要支出老板才發(fā)錢給出納的
你好,那你的其他應(yīng)付款有借方也有貸方,你看一下最終在哪個科目里面不就可以啦。
哪個方向有余額不就可以啦,那你收到貨款的時候,借錢的應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
你說得我一頭霧水,懵了老師
你好,個人收到你單位的貨款,你做到了哪個科目里面的?
其他應(yīng)收款老板
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款