您好 借:其他應收款-法人 貸:銀行存款 借:管理費用等 貸:其他應收款-法人
請問,房地產開發公司老板母親是法人,老板把投資款轉到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 借:庫存現金 貸:其他應付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現金 還是不走庫存現金? 借:某某費用 貸:其他應付款——法人 支出時
請問,房地產開發公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現金 貸:其他應付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現金? 有支出直接記賬 借:某某費用 貸:其他應付款——法人
老師,您好,請教一下,公司老板經常用自己私人賬戶的錢發員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發工資時,需要走現金這一步記賬嗎?比如借;庫存現金 貸:其他應付款—老板 然后發工資時,借應付工資 貸:庫存現金?但是實際上財務并沒有收到現金。該如何處理比較合理
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業務成本14500,貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業務兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規發票的款項支付,也就是庫存現金,與她個人的款項沒有關聯。現在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現金,貸其他應付。 然后是做借管理費用還是做主營業務成本呢? 貸是銀行存款?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
老師,公司認繳制,存到卡里的錢不是公司的,是老板個人借給公司的錢
借:其他應收款-法人 貸:其他應付款-老板
沒太懂,其他應收款怎么來的
為什么要走其他應收款呢
因為是在法人卡上 不是單位銀行賬戶 也沒有收到庫存現金