同學你好 對的 是這樣的哦
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
你好,老師我想請問下,這個房產稅我看明白了,但是土地使用稅是怎么算的,是按照4元每平方米定額的,那我想請問老師,土地使用稅27714.83季度是怎么算出來的,另外我還想問這個所有土地面積是33333.33平方米,那房產占用面積是5832.42平方米,那請問算城鎮土地使用稅是按33333.33平方米來算還是按照33333.33-5832.42來算呢,另外問一個小白的問題,城鎮土地使用稅和土地使用稅是一樣的吧,叫法不一樣對吧
老師,我單位購買土地,涉及土地使用稅。我們宗地面積103459.69平方米,稅務局這邊核的是5元一平方米,說按季度繳納(103459.69*5)/12=43108.20元,一年4個個季度,我每個季度都是43108.20元嗎?,一年就是繳納172432.82元嗎
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產成本-工資,貸:現金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養老保險,因為這些人是臨時季節性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調增,現在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調整的時候,能不能引起數據異常風險?沒通過應付職工薪酬科目明年納稅調增也沒有地方調啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,您好 城鎮土地使用稅的計算方法怎么算? 例如:實際占用的土地面積是10000平方米,我們這邊是單位稅額是11.2元 那需要繳納的土地使用稅就是10000×11.2=112000元 這個稅額是一年的土地使用稅嗎?
老師您好,我們有員工在修機器的時候把手弄傷了,領導就直接給了他一萬元錢。這個我做賬的時候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復了會系統預警高風險嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當時的人將這次費用,借:管理費用 貸:其他應付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執行小企業會計準則,怎樣做沖銷分錄
公司股權變更的順序是先稅務在工商嗎
老師,我們是運輸公司,我們這個月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調整嗎?
給外地員工報銷的每月來回的交通費,可以計入差旅費并發放補貼嗎?
深圳的勞務資質是不是每年都要審計
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對公轉的手機款,當時他們不給開票,現在我們找人把票開進來,這樣公司就對不上了,出個證明還是怎么著?