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增值稅加計扣除10%進項稅631這個分錄怎么寫

2022-11-13 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-13 21:43

借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。

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快賬用戶7811 追問 2022-11-13 21:44

進項稅額還用轉出嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-13 21:46

你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶7811 追問 2022-11-14 10:27

如果不轉,銷項稅額減進項稅額跟繳納的稅款不一致,附加稅跟實際繳納的也不一致這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-11-14 10:28

同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的 您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?

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借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。
2022-11-13
借應交稅費-應交增值稅(進項)加計部分 貸:其它收益
2022-01-11
借,應交稅費應交增值稅銷項稅10,貸,應交稅費應交增值稅進項稅5,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5,貸,應交稅費未交增值稅,5 借,應交稅費未交增值稅0.5,貸,其他收益0.5 借,應交稅費未交增值稅4.5,貸,銀行存款4.5
2021-07-03
你好,按實際繳納的增值稅計提附加稅
2023-06-11
借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業外收入
2023-10-20
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