1借在建工程303000 應交稅費應交增值稅進項稅額39000 貸銀行存款342000
3、企業(yè)購入設(shè)備一臺,專用發(fā)票上注明價款為100萬元,增值稅為17萬元,發(fā)生運雜費2萬元款項均以存款支付設(shè)備收到并交付安裝安裝過程中領(lǐng)用材料3元發(fā)生安裝人員工資4000元設(shè)備安裝完畢并交付使用。要求編制相關(guān)會計分錄。
某企業(yè)為一般納稅人,2006年8月購入需要安裝的設(shè)備一臺,買價50000元。增值稅8500元,支付運雜費等900元,款項用銀行存款支付;安裝過程中應付安裝人員的工資5000元,領(lǐng)用本企業(yè)的原材料1000元,增值稅稅率為17%,月末設(shè)備安裝完畢交付使用。要求:編制設(shè)備購入、安裝、交付使用的會計分錄。
2010年3月1日,某企業(yè)購入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款600000元,增值稅稅額102000元,運雜費5000元,款項均以銀行存款支付。3月5日,該設(shè)備交付安裝,安裝期間領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料2000元,應付安裝工人工資3000元,以銀行存款支付其他安裝費用6000元。安裝完畢后經(jīng)驗收合格交付使用。要求:編制購入設(shè)備、安裝期間發(fā)生各項費用、完工交付使用的會計分錄。
天天公司企業(yè)為一般納稅人2020年8月購入需安裝的設(shè)備一臺,買價50000元,增值稅13%,支付運雜費等900元,款項用銀行存款支付,安裝過程中應付安裝人員的工資5000元,領(lǐng)用本企業(yè)的原材料1000元,月末設(shè)備安裝完畢并交付使用。要求編制設(shè)備購入、安裝、交付使用的會計分錄
某企業(yè)為一般納稅人2019年4月購入需要安裝的設(shè)備一臺買價¥50,000增值稅¥8500元支付運雜費等¥900款項用銀行存款支付。安裝過程中應付安裝人員的工資¥5000領(lǐng)用本企業(yè)的原材料¥1000增值稅稅率為13%月末設(shè)備安裝完畢交付使用。要求編制設(shè)備購入。安裝,交付使用的會計分錄。
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會計準則,我填2024年財務(wù)年報的時候,利潤表里管理費用的業(yè)務(wù)招待費我填了我報表實際數(shù),但是我銷售費用里也有業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業(yè)務(wù)招待費加總數(shù),它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業(yè)務(wù)招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
2借工程物資20000 應交稅費應交增值稅進項稅額2600 貸銀行存款22600
3借在建工程10000 貸工程物資10000
4借在建工程20000 貸原材料20000
5借在建工程5000 貸應付職工薪酬5000
6借在建工程2500 貸銀行存款2500
7借固定資產(chǎn)400500 貸在建工程400500