你好 設備購入 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 安裝 借:在建工程??,?貸:應付職工薪酬,原材料? 交付使用 借:固定資產,貸:在建工程
3、企業購入設備一臺,專用發票上注明價款為100萬元,增值稅為17萬元,發生運雜費2萬元款項均以存款支付設備收到并交付安裝安裝過程中領用材料3元發生安裝人員工資4000元設備安裝完畢并交付使用。要求編制相關會計分錄。
求會記分錄東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產發生下列經濟業務1.企業購入生產用不需要安裝的甲設備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業購入生產用需要安裝的乙設備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元。款項通過銀行存款支付。3.企業安裝乙設備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設備安裝完畢,交付使用。
某企業為一般納稅人,2006年8月購入需要安裝的設備一臺,買價50000元。增值稅8500元,支付運雜費等900元,款項用銀行存款支付;安裝過程中應付安裝人員的工資5000元,領用本企業的原材料1000元,增值稅稅率為17%,月末設備安裝完畢交付使用。要求:編制設備購入、安裝、交付使用的會計分錄。
2010年3月1日,某企業購入需要安裝的生產設備一臺,取得的增值稅專用發票注明價款600000元,增值稅稅額102000元,運雜費5000元,款項均以銀行存款支付。3月5日,該設備交付安裝,安裝期間領用生產用原材料2000元,應付安裝工人工資3000元,以銀行存款支付其他安裝費用6000元。安裝完畢后經驗收合格交付使用。要求:編制購入設備、安裝期間發生各項費用、完工交付使用的會計分錄。
天天公司企業為一般納稅人2020年8月購入需安裝的設備一臺,買價50000元,增值稅13%,支付運雜費等900元,款項用銀行存款支付,安裝過程中應付安裝人員的工資5000元,領用本企業的原材料1000元,月末設備安裝完畢并交付使用。要求編制設備購入、安裝、交付使用的會計分錄
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
老師金額呢
你好 設備購入 借:在建工程?50000?%2B900,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)8500,??貸:銀行存款 58500%2B900 安裝 借:在建工程 6000? ,?貸:應付職工薪酬5000,原材料??1000 交付使用 借:固定資產 ?56900,貸:在建工程 56900
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。