這個(gè)可以不用管的,申報(bào)表的這個(gè)可以不用管。
老師好,一般納稅人,本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票,但是本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的稅要報(bào),增值稅申報(bào)表的主表那里我想把這筆費(fèi)用填到第二十三欄的應(yīng)納稅額減征額那,系統(tǒng)不被允許應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅合計(jì),那我是不是可以留到下個(gè)月再填
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司進(jìn)入注銷流程,增值稅申報(bào)表附表四中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)有期末余額,還需要怎么調(diào)整?還是不用管?
老師,之前有增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)一共560,可以跨期抵減,這個(gè)月要繳納增值稅,表四(稅額抵減情況表)期初余額560,本期實(shí)際抵減稅額填的560,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼及名稱選的是0001129914,期初余額填560,本期應(yīng)抵減稅額560,本期實(shí)際抵減稅額560,增值稅23欄有560,申報(bào)增值稅時(shí)對(duì)比未通過(guò),比對(duì)結(jié)果信息23欄比對(duì)異常,是什么情況呀?
老師好,公司一直在用黑白盤,UK,可是申報(bào)時(shí)沒(méi)有填寫附表(四)中的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在這個(gè)月開(kāi)始有我來(lái)申報(bào),要不要把本期和累計(jì)一欄的痛填寫上?
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師好,那注銷前最后一次增值稅申報(bào),也沒(méi)有收入啥的,我就直接0申報(bào),這個(gè)余額也繼續(xù)在申報(bào)表中留著就可以了吧
哦是的,這個(gè)不影響的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。