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老師好,一般納稅人,本期有收到增值稅稅控系統專用設備及技術維護費的普通發票,但是本期沒有進項跟銷項的稅要報,增值稅申報表的主表那里我想把這筆費用填到第二十三欄的應納稅額減征額那,系統不被允許應納稅減征額大于應納稅合計,那我是不是可以留到下個月再填

2021-10-24 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-24 18:43

您好 本期不需要繳納增值稅不填寫 等以后需要繳納增值稅再填寫

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快賬用戶6205 追問 2021-10-24 18:45

那老師,有時間限制嗎,大概多久會過期無效

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齊紅老師 解答 2021-10-24 18:48

這個不會過期的哈

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快賬用戶6205 追問 2021-10-24 18:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-24 18:51

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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您好 本期不需要繳納增值稅不填寫 等以后需要繳納增值稅再填寫
2021-10-24
根據您提供的信息,申報增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關步驟可能因地區和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個表格以完成減免稅款的申報。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報明細,這是申報增值稅減免稅款的第一步,需要詳細填寫減免稅款的相關信息。 第二步增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個表格用于申報稅額抵減的情況,涉及到稅控系統專用設備費及技術維護費的抵減。 第三步主表應納稅額減征額,這是申報增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應納稅額減征額。
2023-11-06
同學,你好,直接填在申報表四里面
2022-11-17
您好,你們取得的稅控服務費發票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
你好不需要交稅可以忽略了
2024-01-13
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