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老師好,公司一直在用黑白盤,UK,可是申報時沒有填寫附表(四)中的增值稅稅控系統專用設備費及技術服務費,現在這個月開始有我來申報,要不要把本期和累計一欄的痛填寫上?

2023-06-04 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 09:30

你好,您指的申報什么?

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:31

增值稅附表四啊

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:32

老師這個表

老師這個表
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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:32

有之前沒抵扣的可以寫上

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:32

累計數,就是把之前得都累計起來寫上?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:33

對,之前也許需要寫上的

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:34

那豈不是要從公司開始申報第一個月開始填寫累計數了啊?因為一直都是0

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:36

這個之前沒填寫上的補了就行

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:37

這個涉及到公司變更的,種情況怎么填寫本表

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:37

這種情況真是不太清楚了

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:38

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:39

不客氣,這個真實抱歉了

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快賬用戶2837 追問 2023-06-04 09:39

我在問問其他老師,感謝

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齊紅老師 解答 2023-06-04 09:40

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你好,您指的申報什么?
2023-06-04
這個無法做減免稅了。已經無法抵扣,因為超過了一年的時間
2020-09-12
您好 本期不需要繳納增值稅不填寫 等以后需要繳納增值稅再填寫
2021-10-24
你好,附表四和優惠明顯表都要聽時間抵減額,而且需要交增值稅時才可以填實際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
您好,你們取得的稅控服務費發票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
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