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華聯股份公司(增值稅一般納稅人,增值稅率13%)存貨采取實際成本法核算,存貨發出先進先出法計價,包裝物五五攤銷法推銷。2017年6月1日,包裝物30件,其中未用包裝物20件、實際成本400元,庫存已用舊包裝物10件,實際成本250元。6月8日,從A公司(小規模納稅人)購入一批包裝物50件,金額900元。6月18日,銷售部門銷售商品領用新包裝物15個包裝商品;6月22日,銷售部門領用40個包裝物(其中新包裝物30個,舊包裝物10個)向C公司出租,租期一周(租金120元),并且每個包裝物已經收取押金15元。6月29日,C公司歸還30個包裝物,另10個包裝物(經查明是原舊包裝物)沒有歸還而扣其押金。公司將扣除押金(150元)和租金(120元)后將剩余押金歸還給C公司。要求:(1)“周轉材料——包裝物(攤銷)”6月初余額是多少?(2)根據6月份涉及包裝物的業務編制相應的會計分錄(金額保留到元)麻煩標注好第一問和第二問

2022-11-12 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-12 20:58

您好,學員。 1借應收票據234000 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅34000 2.借應收賬款9000*1.13%2B500=10670 貸主營業務收入9000 應交稅費應交增值稅銷項稅1170 銀行存款500 3借應收賬款117000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅17000 4借銀行存款2340000%2B234000*0.05*6/12=2345850 貸應收票據2345850 5借銀行存款115000 財務費用2000 貸應收賬款117000

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您好,學員。 1借應收票據234000 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅34000 2.借應收賬款9000*1.13%2B500=10670 貸主營業務收入9000 應交稅費應交增值稅銷項稅1170 銀行存款500 3借應收賬款117000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅17000 4借銀行存款2340000%2B234000*0.05*6/12=2345850 貸應收票據2345850 5借銀行存款115000 財務費用2000 貸應收賬款117000
2022-11-12
您好,學員。 1借應收票據234000 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅34000 2.借應收賬款9000*1.13%2B500=10670 貸主營業務收入9000 應交稅費應交增值稅銷項稅1170 銀行存款500 3借應收賬款117000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅17000 4借銀行存款2340000%2B234000*0.05*6/12=2345850 貸應收票據2345850 5借銀行存款115000 財務費用2000 貸應收賬款117000
2022-11-12
您好,學員。 1借應收票據234000 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅34000 2.借應收賬款9000*1.13%2B500=10670 貸主營業務收入9000 應交稅費應交增值稅銷項稅1170 銀行存款500 3借應收賬款117000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅17000 4借銀行存款2340000%2B234000*0.05*6/12=2345850 貸應收票據2345850 5借銀行存款115000 財務費用2000 貸應收賬款117000
2022-11-12
借,周轉材料~在庫900 貸,銀行存款900 借,其他業務成本400/20×15×50% 貸,周轉材料~攤銷150 借,其他業務成本250×50%+100×50%+450×50% 貸,周轉材料~攤銷400 借,銀行存款600 貸,其他應付款600 借,其他應付款600 貸,其他業務收入270 銀行存款330
2020-11-21
您好,學員。 1借應收票據234000 貸主營業務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅34000 2.借應收賬款9000*1.13%2B500=10670 貸主營業務收入9000 應交稅費應交增值稅銷項稅1170 銀行存款500 3借應收賬款117000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅17000 4借銀行存款2340000%2B234000*0.05*6/12=2345850 貸應收票據2345850 5借銀行存款115000 財務費用2000 貸應收賬款117000
2022-11-12
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