借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬工資。
老師,籌建期,我把銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)入到了財(cái)務(wù)費(fèi)用可以么,需要改記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)么,籌建期的折舊計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還是管理費(fèi)用折舊費(fèi)呢
老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 36萬(wàn) 貸:銀行存款 36萬(wàn) 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 1萬(wàn),籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
我買的辦公用的出庫(kù)單,對(duì)方開的專票,我記入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎,還是要借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)籌建期的工資是計(jì)入管理費(fèi)用嗎借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 銀行存款
工廠籌建期間,出現(xiàn)的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤-工資薪酬,貸:銀行存款。對(duì)嗎分錄
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??