借管理費用、維修費1000, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項90, 貸銀行存款
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)
47.2021年09月21日,某小企業(yè)發(fā)生聘請中介機構(gòu)費用,取得增值稅專用發(fā)票注明的運輸費不含稅金額為550.00所得元,稅額為33.00元,款項通過網(wǎng)銀支付。(應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)做會計分錄
21年09月18日,某小企業(yè)的財務(wù)部使用的設(shè)備發(fā)生日常修理費支出取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元項過同銀支付應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目
2021年09月18日,某小企業(yè)的財務(wù)部使用的設(shè)備發(fā)生日含修理費支出,取紀增值稅專用發(fā)票洼明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項通過網(wǎng)銀支付,(應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎