你好,是一般納稅人,借銷售費用--廣告展覽費5188.68,應交稅費--應交增值稅(進項稅額)311.32,貸銀行存款5500,
4.2019年09月27日,某小企業發生廣告展覽費支出,取得增值稅專用發票注明的廣告宣傳費不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項通過網銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)
4.2019年09月27日,某小企業發生廣告展覽費支出,取得增值稅專用發票注明的廣告宣傳費不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項通過網銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)
2021年09月18日,某小企業的財務部使用的設備發生日含修理費支出,取紀增值稅專用發票洼明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項通過網銀支付,(應交稅費科目必須寫明細科目)
2021年09月08日,某小企業發生董事會費,取得增值稅專用發票注明的不含稅額為2000.00元,稅額為120元,款項通過網銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)坐會計分錄
021年09月18日,某小企業的財務部使用的設備發生日含修理費支出,取得增值稅專用發票注明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項通過網銀支付,(應交稅費科目必須寫明細科目)坐會計分錄
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊