你好 借,銷售費用5188.68 借,應交稅費一應增進項稅額311.32 貸,銀行存款5500
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項通過網(wǎng)銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)
4.2019年09月27日,某小企業(yè)發(fā)生廣告展覽費支出,取得增值稅專用發(fā)票注明的廣告宣傳費不含稅金額為5188.68元,稅額為311.32元,款項通過網(wǎng)銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)
2021年09月18日,某小企業(yè)的財務部使用的設備發(fā)生日含修理費支出,取紀增值稅專用發(fā)票洼明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項通過網(wǎng)銀支付,(應交稅費科目必須寫明細科目)
2021年09月08日,某小企業(yè)發(fā)生董事會費,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅額為2000.00元,稅額為120元,款項通過網(wǎng)銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)坐會計分錄
021年09月18日,某小企業(yè)的財務部使用的設備發(fā)生日含修理費支出,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額為1000.00元,稅額為90.00元,款項通過網(wǎng)銀支付,(應交稅費科目必須寫明細科目)坐會計分錄
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?