好,你專用發(fā)票是在哪里填寫(xiě)的?是第一行和第二行嘛。
老師,請(qǐng)教一下,我看到我公司以前的財(cái)務(wù)(小規(guī)模,季度申報(bào))申報(bào)增值稅時(shí),其中填寫(xiě)增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應(yīng)納稅額是12038.12元,其中本期應(yīng)納稅額減征額2975.5元,應(yīng)納稅額合計(jì)9062.62元,實(shí)際最后她申報(bào)了9062.62元。我想咨詢的是,那個(gè)2975.5元和9062.62元是怎么算來(lái)的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應(yīng)該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
?老師,2021年1月份開(kāi)始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅,那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開(kāi)專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專票的城建稅填到這里來(lái)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫(xiě)錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人(2021年一季度開(kāi)1%專用發(fā)票一張,價(jià)稅合計(jì)7.39元、其中稅金0.07元是要繳納的。而一季度增值稅申報(bào)時(shí),享受全免了,應(yīng)更正申報(bào)補(bǔ)),前面是稅務(wù)發(fā)的通知,我就想知道增值稅申報(bào)時(shí)金額不足1元,申報(bào)繳納時(shí)不是不要繳納么?怎么會(huì)有這個(gè)推送?
老師好,想問(wèn)一下,今年小規(guī)模納稅人開(kāi)的發(fā)票是按1%,那做科目時(shí)還是要應(yīng)交稅金--增值稅 5000元,到申報(bào)季度報(bào)表時(shí),不超出30萬(wàn)免增值稅,再做一個(gè):借:應(yīng)交稅金---增值稅 5000元, 貸:營(yíng)業(yè)外收入5000元,對(duì)不
小規(guī)模,開(kāi)200萬(wàn)的票可以交1點(diǎn)的稅嗎
老師,我們是小微企業(yè)以前不用填收入,成本,期間費(fèi)用表。現(xiàn)在申請(qǐng)高企需要重報(bào)。我發(fā)現(xiàn)以前業(yè)務(wù)招待費(fèi)全額扣除了。現(xiàn)在需要調(diào)增。那我現(xiàn)在申報(bào)調(diào)整后需要再注意后面什么?還需要調(diào)整哪里?以前的申報(bào)表上都沒(méi)有看到過(guò)調(diào)增調(diào)減金額。現(xiàn)在我一調(diào)就出現(xiàn)有調(diào)增。
老師固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊如果不寫(xiě)三級(jí)明細(xì),,如果出售了是不是不好對(duì)賬,比如只寫(xiě)到二級(jí)明細(xì)歸類到電子設(shè)備,然后電子設(shè)備有好多種
本單位為一所學(xué)校的二級(jí)單位門(mén)診部,2022年前由學(xué)校委托一家公司管理,該公司派到本單位會(huì)計(jì)將每年上繳學(xué)校的事業(yè)基金,一部分4800元計(jì)入事業(yè)基金,一部分15200元計(jì)入醫(yī)療業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)該公司管理人員已離開(kāi)本單位,稅務(wù)局要求將原上繳學(xué)校的事業(yè)基金應(yīng)稅后上繳,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)要求補(bǔ)企業(yè)所得稅應(yīng)如何計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年繳納社保公司沒(méi)有給我發(fā)工資,但是申報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我個(gè)稅年度匯算清繳要補(bǔ)稅,這種情況,可以還能叫繳納社保公司更改嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,白色圖片d為啥又是免稅的,老師講解里邊技術(shù)轉(zhuǎn)讓又是按照銷售無(wú)形資產(chǎn)?
老師請(qǐng)問(wèn)農(nóng),林,牧,漁項(xiàng)目所得減免征收企業(yè)所得稅,那做農(nóng)產(chǎn)品的是不是
老師好!我單位2024年4月購(gòu)入了一臺(tái)裝載機(jī),首付10萬(wàn),以后月份每月按揭付款,計(jì)入“其他應(yīng)收款”,12月份收到發(fā)票后前任會(huì)計(jì)直接計(jì)入“管理費(fèi)用”了,請(qǐng)問(wèn)2024年企業(yè)所得匯算時(shí)怎么申報(bào)?
老師,你好 想問(wèn)一下算工資的時(shí)候,比如某員工是3月17日正式上班,單休,休了兩天,基本工資2000,怎么計(jì)算這個(gè)工資比較合理呢, 是2000/31 還是2000 /26
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)沒(méi)有簽訂合同的收入要交印花稅嗎?
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是不是你申報(bào)的時(shí)候有問(wèn)題的?
我是正常申報(bào),最后稅金不是出來(lái)提示不足一元不要繳納么?就免稅0申報(bào)不是對(duì)的么?我也奇怪的
申報(bào)提交,然后點(diǎn)了扣款嘛,一定要點(diǎn)扣款。