學員你好,會計準則要求必須計提后再發放的
外購產品用于集體福利,要計提嗎?比如公司買月餅和水果發放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費用,貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師好,請問本月發生兩筆福利費,是計提時直接分配還是要分兩步,第一步:發生時計入借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:現金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費,那種好些?還有月末分配福利費時需要附件嗎?
老師好,請問一下一家建筑企業給企業員工發放福利,購買的保溫杯,開具的增值稅專用發票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計提直接發放 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 第二種,做計提,再發放 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 兩者都可還是說只能是一種
老師,公司購買一批購物卡發放給員工,賬務處理是不是 購買回來時候 借:應付職工薪酬-職工福利(價稅合計數) 貸:銀行存款-某銀行 發下去了 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利
老師給員工發放三八福利費的這兩筆科目要分兩張憑證寫還是都先一張憑證上呢 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
請問 科目余額表 : 應收賬款 數字是負數。 是什么意思? 實際上這些也是1年以上的應收賬款
老師。競爭性磋商憑證后面需要附什么附件
麻煩咨詢一下,我們項目建設期收到銀行存款利息收入,根據這筆收入我們需要繳納企業所得稅,200元。我們領導讓我先做零申報,等到稅務局發現了在繳納。麻煩問一下這樣有風險嗎?
老師,我們有兩家公司,現在租了一個辦公區,現在辦公區的水電就一個電表,這我們怎么弄
去年的費用報銷,有發票已入賬,但是沒支付,掛的個人往來,現在還沒付款,我現在做匯算清繳需要納稅調整嗎?
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
請問,凈現金流入。指的是現金流量表中,經營活動的流入-流出,還是經營籌資投資都算出來的那個凈流入
公司2024年5月成立,是小規模納稅人,提取備用金 借庫存現金 貸銀行存款導致到今年4月,庫存現金有70萬元,我這樣做賬是對的嗎?庫存現金會不會太大了