您好 可以寫在一張憑證上的哈
公司送月餅給員工,賬務處理是 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目 請問為什么這樣寫?
提問:老師,付員工福利費(生日會的費用)的時候,借:管理費用-職工福利費;貸:銀行存款;還是要借:管理費用-職工福利費;貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費用-工資,貸 應付職工薪酬-福利 借應付職工薪酬-福利,貸,現金,這樣對不對。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費用-福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對不對
請問員工報銷福利費有發票還有個人付款憑證,做賬借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,憑證后面原始憑證附發票,那還有一筆應付職工薪酬福利費貸其他應付款員工后面附員工付款憑證,這筆分錄摘要怎么寫
老師給員工發放三八福利費的這兩筆科目要分兩張憑證寫還是都先一張憑證上呢 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問