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我單位為建筑企業,上月預收工程款并申報預繳了增值稅,這個月開票,請問會計分錄怎么做呢

2022-11-04 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-04 16:51

你好;? ?參考 ;全套分錄了解下: ?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利?(倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 ?

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2022-11-04
你好 借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
2021-01-16
你好是預交了20,000嗎?所屬期一月份。
2024-02-02
您好 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-07-01
對的是的,預交做到7月份,然后申報的時候,這個月申報6月份的填寫附表4,本期發生額需要抵扣的填寫實際抵扣金額和主表28。
2024-07-01
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