你好,以后這些還需要開發票嗎?
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上,喊我公司核對后更正申報,后我核對了,因為有無票收入,所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣,還有就是稅控盤的280沒減免,是因為這兩個的原因引起的嗎?
老師,公司有開票收入,有無票收入,轉入對公的錢有,開票收入也有無票收入的,開票了又沒有轉錢進對公的,轉了錢又不開票的,好亂啊!這個月的銷售額申報增值稅我都不知道怎么確定才是正確的,
老師您好:21年12月分公司開票30萬,但是是屬于預收,我在12月做賬時沒確認收入,因為1月以后才可以發貨,那稅法上開票了就要確認收入并申報增值稅 和報表的收入有差異怎么辦呢
老師,想問下我們公司有好多無票收入,這樣我申報增值稅時就沒辦法對著開票系統打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報的增值稅是否正確呢?
老師,公司有好多無票收入,這樣我申報增值稅時就沒辦法對著開票系統打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報的無票收入的增值稅是否正確呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
一般是不需要開的 都是賣給個人的
你好,那你無票收入單獨統計。你賬上的銷售額和你申報的銷售額,你看一下是不是一樣的就可以啊。
好的,謝謝老師
還想問一下,如果是erp系統,出庫后會自動結轉收入,成本什么的,那樣我還可以設置主營業務收入-無票收入明細賬嗎?
您說的單獨統計是在賬上設明細科目還是自己做excle表統計?
你好可以的 可以的 不需要表格
老師,可以請教下您嗎?比如主營業務收入這個科目的二三級明細科目的設置,例如產品A,A產品都可能有有票收入和無票收入的,怎么設置主營業務收入的二三級明細科目合適?
你好,主營業務收入,無票收入-xx產品收入
某某產品寫大類就可以的,不用寫很詳細的a產品B產品的。
老師,那有票收入需要設置主營業務收入-有票收入-某某產品嗎?
可以的,可以這么做的。