沒有開發票的收入有收銀記日報表呀。憑那個入賬
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上,喊我公司核對后更正申報,后我核對了,因為有無票收入,所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣,還有就是稅控盤的280沒減免,是因為這兩個的原因引起的嗎?
老師,公司有開票收入,有無票收入,轉入對公的錢有,開票收入也有無票收入的,開票了又沒有轉錢進對公的,轉了錢又不開票的,好亂啊!這個月的銷售額申報增值稅我都不知道怎么確定才是正確的,
老師您好:21年12月分公司開票30萬,但是是屬于預收,我在12月做賬時沒確認收入,因為1月以后才可以發貨,那稅法上開票了就要確認收入并申報增值稅 和報表的收入有差異怎么辦呢
老師,想問下我們公司有好多無票收入,這樣我申報增值稅時就沒辦法對著開票系統打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報的增值稅是否正確呢?
老師,公司有好多無票收入,這樣我申報增值稅時就沒辦法對著開票系統打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報的無票收入的增值稅是否正確呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?