您好 會計分錄如下 借:原材料60200 應交稅費-應交增值稅(進項稅)7800 貸:應付賬款 68000
】甲企業(一般納稅人)從乙企業購入A材料一批,增值稅專用發票上記載的貨款為60000元,增值稅10200元,乙企業代墊運費200元,增值稅專用發票注明稅款22元,全部貨款已用轉賬支票支付,材料已驗收入庫。
7日,甲公司從乙企業購入A材料一批,增值稅專用發票上記載的貨款為60000元,乙企業代墊運費200元,增值稅專用發票注明稅款9600元,全部貨款已用轉賬支票支付,材料已驗收入庫
甲企業(一般納稅人)從乙企業購入A材料一批,增值稅專用發票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元。乙企業代墊運費218元(其中運費200元,增值稅專用發票注明稅款18元),全部貨款已用轉賬支票支付,材料已驗收入庫。
1、甲企業(一般納稅人)從乙企業購入A材料一批,增值稅專用發票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元,乙企業代墊運費200元(運費不考慮增值稅),全部貨款已用轉賬支票支付,材料已驗收入庫
1、甲企業(一般納稅人)從乙企業購入A材料一批,增值稅專用發票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元,乙企業代墊運費200元(運費不考慮增值稅),全部貨款已用轉賬支票支付,材料已驗收入庫
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項