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甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元。乙企業(yè)代墊運費218元(其中運費200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款18元),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫。

2022-10-15 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 08:27

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-10-15
您好 會計分錄如下 借:原材料60200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)7800 貸:應(yīng)付賬款 68000
2022-10-31
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-10-31
同學你好 借,原材料60200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項222 貸,銀行存款
2022-05-04
同學,你好 借:原材料 60200 應(yīng)交稅費 7818 貸:銀行存款60200%2B7818
2023-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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