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老師,當(dāng)月我支付100萬的房租按12個(gè)月分?jǐn)?,每個(gè)月83333,然后我收入了100萬,增值稅和附加稅不用報(bào),但是季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是100萬-83333*3個(gè)月-其他費(fèi)用再乘2.5%對(duì)么?企業(yè)所得稅還是要交的

2022-10-31 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 12:59

你好,這個(gè)收入是按月的嗎?如果是的話是這么做的。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 12:59

收入是直接開了專票的,那應(yīng)該是全都算在當(dāng)月了

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:01

你好,你的收入也可以按月做的。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:02

開了專票也可以按月算收入?每個(gè)月按照百分比算收入么

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:03

報(bào)稅的時(shí)候不是按照開票情況報(bào)么

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:04

你開了幾個(gè)月的租金,有固定的嗎?這個(gè)怎么還根據(jù)百分比,你按你的固定租金來就是啦。

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:04

報(bào)增值稅的時(shí)候,你的銷售額根據(jù)你發(fā)票上面的不含稅的金額來申報(bào)賬上的收入,借銀行存款貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后按月確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:12

收款 借:銀行 1000000 貸:預(yù)收賬款 940000 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 60000 付房租 借:預(yù)付賬款 940000 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60000 貸:銀行存款1000000 是這樣么

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:14

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:15

然后每個(gè)月去確認(rèn)收入就是 借預(yù)收賬款 78333.33 貸主營任務(wù)收入78333.33 房租攤銷是 借 管理費(fèi)用78333.33 貸預(yù)付賬款 78333.33

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:17

管理費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:20

哦哦,我們是學(xué)校,所以房租是可以放在成本里的 那其實(shí)就是增值稅和附加稅在沒有其他收入的情況下是可以不用交了,因?yàn)楫?dāng)月這兩筆進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)已經(jīng)沖掉了,企業(yè)所得稅也因?yàn)榘丛麓_認(rèn)收入,房租費(fèi)也按月算在成本里,所以企業(yè)所得稅也不用交了,對(duì)么

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:22

是的是這個(gè)意思的。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:23

那老師,什么情況下房租是算在管理費(fèi)用里,什么情況下可以算在主營業(yè)務(wù)成本呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:24

后勤使用的,做到管理費(fèi)用里面 和收入對(duì)應(yīng)的支出,這個(gè)屬于成本。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:33

老師,實(shí)際上每個(gè)月取得的進(jìn)項(xiàng)票和開出去的專票是用來計(jì)算增值稅和附加稅的,不一定需要都計(jì)入當(dāng)期的收入,需要計(jì)入的就是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅要認(rèn)證多少看企業(yè)需要,可以全部抵掉也可以抵一部分剩下留著下個(gè)月抵,但是銷項(xiàng)稅就是全額計(jì)算的。 然后收入是用來算企業(yè)所得稅的,按照不同企業(yè)運(yùn)營的情況來算每個(gè)月計(jì)入的收入是多少,主要合理就行,不是只要開了專票并收了錢就全部計(jì)入當(dāng)期。 這么理解對(duì)么,那會(huì)被稅務(wù)局查么? 畢竟收入和開具的發(fā)票金額不等

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:34

對(duì)的,是的,是這么做的,只要年底是一致的,沒有關(guān)系,不一致的稅務(wù)局會(huì)問起來的。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:36

那我們現(xiàn)在已經(jīng)是要11月份了,這樣的話年底也對(duì)不上啊

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:37

那你們是提前開了嗎?提前開了的話,你得提前做收入。

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快賬用戶8478 追問 2022-10-31 13:39

就是說11月就要有一筆100萬的收入了,然后11月要付一年的租金是這個(gè)樣子。 然后老師我看追問次數(shù)要到了,還有一個(gè)問題可以一起幫我解答么,印花稅的話我要報(bào)多少呢,印花稅就按照發(fā)票金額100萬這個(gè)數(shù)來計(jì)算么

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:42

你好,11月份或者是12月份做100萬都可以的,只要你的增值稅銷售額,所得稅銷售額年累計(jì)是一致的都可以 印花稅按照你合同的金額,合同上是100萬的話,按照100萬來正常申報(bào)。

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你好,這個(gè)收入是按月的嗎?如果是的話是這么做的。
2022-10-31
1 是的,2 應(yīng)納額所得額是的,不是賬上利潤,3?.2萬×25%=10500元? 你2萬是啥,4 ,這個(gè)原則是需要做賬,沒有文件說核定不需要做賬, 需要申報(bào)個(gè)稅,按月,
2021-03-12
你好 不用 先不用管了
2022-01-10
那你當(dāng)時(shí)申報(bào)的利潤表怎么填寫的?你看一下他會(huì)算清,要給你填寫的應(yīng)該是用實(shí)際利潤乘以2.5%。你上面那個(gè)是沒有減半的。
2023-06-07
可以反映出來 具體相關(guān)分錄及業(yè)務(wù)出來,參照鏈接,希望對(duì)您有幫助 https://www.acc5.com/news-wenxuan/detail_72923.html
2022-04-12
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