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22年12月收了一筆4萬8的租金,然后我是23年6月初剛報道,公司22年8月成立 然后匯算清繳他按4萬8算收入了,交了700多的企業所得稅,她是怎么算的? 而且,租金收入應該是按月分攤收入,一個月應該是4000,而且還有900多的房產稅和印花稅 應該用3000多的凈利潤來算企業所得稅對吧,然后3000(假設是3000),3000×25%×20 %=150 22年企業所得稅應該交150塊,對嗎

2023-06-07 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 19:27

那你當時申報的利潤表怎么填寫的?你看一下他會算清,要給你填寫的應該是用實際利潤乘以2.5%。你上面那個是沒有減半的。

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快賬用戶5191 追問 2023-06-07 19:32

不是我申報的,是鎮府里的財務人員申報的,我就看到個銷售收入48000,應納稅所得額12000,然后減免稅額10800,我不知道他是怎么算的

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快賬用戶5191 追問 2023-06-07 19:33

目前企業所得稅是怎么算的,是按應納稅所得額×25%×20%=要交的企業所得稅嗎,是這樣算嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 19:37

這個收入48000,減去成本費用,還有你上面說的這個稅金及附加等于12000。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 19:37

利潤100萬以內的是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 19:38

利潤100萬以內的,剛才我寫錯了,應該是12.5%乘以20%,你寫的這個是今年的政策。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 19:38

利潤100萬以內的,剛才我寫錯了,應該是12.5%乘以20%,你寫的這個是今年的政策。 匯算清繳用的是去年的。

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快賬用戶5191 追問 2023-06-07 19:44

48000×12.5%%20%=1200,但是她算得700多呀,她是怎么算的,我叫她在銷售收入填48000,沒有成本費用,應納稅什么欄她填12000,減免稅10800,交了700多,她是怎么算的……48000的話我算得1200

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齊紅老師 解答 2023-06-07 19:49

減免稅是四萬八乘以22.5% 好的稅率是25%,那減免的稅款不就等于25%減去2.5%。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 19:49

正常的稅率是25%,剛才打錯了

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快賬用戶5191 追問 2023-06-07 20:04

她是不是連算都算錯了……

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齊紅老師 解答 2023-06-07 20:07

還有可能是你們第一年成立,然后支付給地方的那一部分免了,你們只需要支付給中央就可以的,所以比1200少

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快賬用戶5191 追問 2023-06-07 23:20

但是她不應該拿一整年的租金來算,應該拿租金分攤到每個月吧,12月,就是應該拿4000來做營業收入……

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齊紅老師 解答 2023-06-07 23:26

查賬征稅的,根據利潤來, 你看一下你們單位的利潤有哪些?單位沒有工資嗎?這個房屋是自己的嗎?

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快賬用戶5191 追問 2023-06-07 23:36

是鎮府的舊樓,本來問說是鎮府代收,后面又說是收入,沒工資,只有董事長好像,董事長也是鎮府里的擔任

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齊紅老師 解答 2023-06-07 23:38

那是白給你們使用嗎?然后這個筆收入是你們得到嗎?

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快賬用戶5191 追問 2023-06-08 00:33

這筆領導一開始說和鎮長商量,代收還是收入,晚點給我答復,后面說作為收入,好像是白給這個公司使用吧還是怎么樣我也不懂,也沒有這個固定資產的資料

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齊紅老師 解答 2023-06-08 07:47

那你單位有職工工資嗎?其他的水電費也沒有嗎?

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快賬用戶5191 追問 2023-06-08 08:36

公司設在鄉鎮鎮府2樓,目前沒有職工,水電費也是鎮府那頭開……

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齊紅老師 解答 2023-06-08 08:37

那單獨的只有這一個是出租房屋有收入,其他的都沒有發生,是這個意思嗎?如果是的話。那你單沒有成本,只有收入。

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快賬用戶5191 追問 2023-06-08 08:42

對,沒有成本,還有一筆幼兒園出租,也是固定資產未屬于公司,黃有收入,沒有成本,這除了多交稅,有其他嚴重問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-08 08:43

其他的沒有問題的。

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那你當時申報的利潤表怎么填寫的?你看一下他會算清,要給你填寫的應該是用實際利潤乘以2.5%。你上面那個是沒有減半的。
2023-06-07
多交的需要退回 不能留著以后抵扣
2023-06-08
只能申請退稅,不能留底。
2023-06-19
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