你好 不用 先不用管了
上年12月估計有15萬的銷售費用,會在21年年初取得發票,4季度報稅利潤表以及預繳所得稅都含了這15萬費用,如果21年做20年匯算清繳時發票還沒取得,匯算清繳時,20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎?如果減少這15萬,則年報與季報有差額需要處理嗎?賬務還是按12月的,是在匯算當月調以前年度損益嗎
上年12月估計有15萬的銷售費用,會在21年年初取得發票,4季度報稅利潤表以及預繳所得稅都含了這15萬費用,如果21年做20年匯算清繳時發票還沒取得,匯算清繳時,20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎?如果減少這15萬,則年報與季報有差額需要處理嗎?賬務還是按12月的,是在匯算當月調以前年度損益嗎
老師,我12月報表-20萬,但是這個包含了要調增的費用24萬,等于匯算清繳時候還是要補稅的,那我12月還要計提企業所得稅和盈余公積嗎
老師,你好 做企業所得稅匯算清繳的時候,我們不是這個月是發發上個月工資嗎 那到了12月份,我們計提的了12月份工資,但是是在1月份發,這部分是不是要調減
老師,請問一下公司要股權轉讓,12月份的財務報表里面費用沒有發票的差不多有50萬左右,但是也做成費用了,等企業所得匯算清繳再納稅調增。但是這個月需要股權轉讓,看12月份財務報表的凈資產額來交個稅。這樣需要在12月份財務報表里面就納稅調增還是等匯算清繳時候呢
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
兩個都先不用計提了是吧
對的是的,都不用管的。