同學你好 直接在這個月操作就可以 做跨年調整的
老師好,我們企業補了現金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業所得稅,那么我的賬務與財務報表去年的需要變動嗎?去年已經結賬了
2021年10月份有一筆業務,在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢?
老師,我2021年有未收回的賬款,當時因為沒有開發票,所以沒掛賬,但是按照稅務要求,說必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補交稅款,那我現在能去更正申報2021年12月申報表嗎?如果更正后,還要同時做哪些相應的處理?
我公司是一般納稅人,在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報表并申請退稅退還回來了。21年已經封賬了 跨年了我現在賬務要如何處理,收入直接沖減在5月份嗎?
建筑企業現在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業所得稅年度報表,請問老師我的賬務在什么時候處理,是反結賬到2021年,還是在現在的月份賬務處理,如何處理憑證。謝謝!
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
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怎么進行賬務處理。
你要去更正去年的申報的話就在去年的賬套里更正 但是我的建議是盡量做跨年調整的 借銀行 貸以前年度損益調整 貸銷項 借以前年度損益調整 貸工程施工 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 這樣就可以