您好 借:主營業務收入 20000 借:營業外收入 10000 貸:本年利潤 30000 借:本年利潤 10900%2B1500%2B260=12660 貸:主營業務成本? 10900 貸:銷售費用1500 貸:營業外支出260
1.銀河公司銷售商品產品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產品生產成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認收入及結轉成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費用50000元。3.將本年實現的凈利潤50000元轉入利潤分配賬戶。4.購買企業管理部門辦公用品2000元,銀行轉賬支付。5向A公司銷售一批產品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項尚未收到。6.年末結轉損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業務收入8000000元,其他業務收入300000元,營業外收入200000元;發生主營業務成本5000000元,其他業務成本200000元,銷售費用500000元,管理費用600000元,財務費用500000元,資產減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產品廣告費。10.上月公司已預收友誼公司貨款50000元,本月發出乙產品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發公司銷售A產品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現金折扣(不含增值稅)為5/10,2
1.銀河公司銷售商品產品50件,每件售價300元(不含增值稅),單位產品生產成本200元。增值稅稅率13%,要求做出銀河公司確認收入及結轉成本的會計分錄。2.甲公司本月支付廣告費用50000元。3.將本年實現的凈利潤50000元轉入利潤分配賬戶。4.購買企業管理部門辦公用品2000元,銀行轉賬支付。5.向A公司銷售一批產品,售價20000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,款項尚未收到。6.年末結轉損益類賬戶余額,其中,本年度取得主營業務收入8000000元,其他業務收入300000元,營業外收入200000元;發生主營業務成本5000000元,其他業務成本200000元,銷售費用500000元,管理費用600000元,財務費用500000元,資產減值損失2000000元。7.用銀行存款60000元支付產品廣告費。10.上月公司已預收友誼公司貨款50000元,本月發出乙產品一批,貨款50000元,增值稅率16%,差額款尚未收到。11.向榮發公司銷售A產品一批,貸款10萬元,增值稅率16%,雙方商定的付款信用期為1個月,付款現金折扣(不
1、銷售A產品3000件,單價5元,增值稅1950元,以上款項未收。2、收到中盛公司預付的貨款15000元,入存款戶。十天后,發出A產品,價款10000元增值稅1300元,并以存款退回多收款。3、結轉已銷A產品成本18000元。4、計算本月應交城建稅2100元。5、以存款支付銷售A產品應負擔的運費、裝卸費900元。6、結轉主營業務收入至“本年利潤”。了、結轉主營業務成本、稅金及附加、銷售費用至“本年利潤”根據經濟業務內容,編制會計分錄。
請根據資料編制銷售過程和財務成果核算業務的會計分錄。(1)銷售A產品10件,單價2000元,貨款20000元,增值稅銷項稅額2600元,所有款項尚未收到,對方開具一張為期6個月的商業承兌匯票。(2)用銀行存款支付銷售費用1500元。(4)結轉已銷A產品生產成本10900元。(5)以現金260元支付罰款。(6)收到嘉善公司捐款10000元,存入銀行。(7)根據習題1-4資料,月未將主營業務收入、營業外收入結轉至本年利潤賬戶;將主營業務成本、財務費用、銷售費用、管理費用、營業外支出結轉到本年利潤賬戶。
一、目的:練習銷售過程和利潤形成與分配的核算。 二、資料:中意公司某年1月份發生下列經濟業務: 1.銷售產品400件,單價150元,計60000元,貨款已收并存入銀行。 2.銷售產品500件給曉園公司,單價150元,貨款尚未收到。 3.以銀行存款支付廣告費2000元。 4.以現金支付產品銷售費用1000元。 5.計算本月產品銷售稅金3200元。 6.結轉本月已售產品成本72000元。 7.計算本月應繳所得稅1700元。 8.將主營業務收入轉入“本年利潤”賬戶。 9.將主營業務成本、營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、所得稅費用轉入“本年利潤”賬戶。 三、要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報