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資料:長征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業務如下:1.向星光公司銷售A產品1700件,單價500元,價款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應由本企業負擔的運雜費2000元。貨已發出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產品1250件,單價400元,價款500000元,轉讓甲材料400千克,價款20000元,增值稅稅額共計67600元。另以銀行存款代墊運費3000元,貨已發出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發出A產品300件,單價500元,B產品200件,單價400元,價款共計230000元,增值稅稅額29900元,款項已通過銀行收回。5.結轉已銷產品的銷售成本和轉讓甲材料的成本,單位產品生產成本:A產品300元/件,B產品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應納增值稅稅額160000元。7.按本月應納增值稅稅額的7%和3%分別計算并結轉應納城建稅和教育費附加。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄
資料:長征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業務如下:1.向星光公司銷售A產品1700件,單價500元,價款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應由本企業負擔的運雜費2000元。貨已發出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產品1250件,單價400元,價款500000元,轉讓甲材料400千克,價款20000元,增值稅稅額共計67600元。另以銀行存款代墊運費3000元,貨已發出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發出A產品300件,單價500元,B產品200件,單價400元,價款共計230000元,增值稅稅額29900元,款項已通過銀行收回。5.結轉已銷產品的銷售成本和轉讓甲材料的成本,單位產品生產成本:A產品300元/件,B產品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應納增值稅稅額160000元。7.按本月應納增值稅稅額的7%和3%分別計算并結轉應納城建稅和教育費附加。(三)要求:根據上述經濟業務編制會計分錄
編制會計分錄1.結轉A、B兩種產品的完工成本,其中A產品完工成本為50400元,B產品完工成本為34200元。2.銷售A產品100件,售價為1000元每件,增值稅稅率13%,產品已發出,價稅款未收到。3.以銀行存款支付銷售部門業務費6000元。4.結轉已銷A產品成本46000元。5.結轉主營業務收入100000元。
編制會計分錄1.結轉A、B兩種產品的完工成本,其中A產品完工成本為50400元,B產品完工成本為34200元。2.銷售A產品100件,售價為1000元每件,增值稅稅率13%,產品已發出,價稅款未收到。3.以銀行存款支付銷售部門業務費6000元。4.結轉已銷A產品成本46000元。5.結轉主營業務收入100000元。
1、銷售A產品3000件,單價5元,增值稅1950元,以上款項未收。2、收到中盛公司預付的貨款15000元,入存款戶。十天后,發出A產品,價款10000元增值稅1300元,并以存款退回多收款。3、結轉已銷A產品成本18000元。4、計算本月應交城建稅2100元。5、以存款支付銷售A產品應負擔的運費、裝卸費900元。6、結轉主營業務收入至“本年利潤”。了、結轉主營業務成本、稅金及附加、銷售費用至“本年利潤”根據經濟業務內容,編制會計分錄。
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
親,您的問題詳見附件圖,感謝提問,期待五星好評。