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資料:長征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業務如下:1.向星光公司銷售A產品1700件,單價500元,價款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應由本企業負擔的運雜費2000元。貨已發出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產品1250件,單價400元,價款500000元,轉讓甲材料400千克,價款20000元,增值稅稅額共計67600元。另以銀行存款代墊運費3000元,貨已發出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發出A產品300件,單價500元,B產品200件,單價400元,價款共計230000元,增值稅稅額29900元,款項已通過銀行收回。5.結轉已銷產品的銷售成本和轉讓甲材料的成本,單位產品生產成本:A產品300元/件,B產品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應納增值稅稅額160000元。7.按本月應納增值稅稅額的7%和3%分別計算并結轉應納城建稅和教育費附加。(三)要求:根據上述經濟業務編制會計分錄

2022-04-29 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-29 10:08

你好,正在解答 中,請稍后

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-29 11:25

業務1 借:應收賬款960500貸:主營業務收入850000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅110500借:銷售費用2000貸:銀行存款2000業務2 借:應收賬款590600貸:主營業務收入500000 其他業務收入20000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅67600 其他應付款3000業務3 借:銷售費用60000 應交稅費-應交增值稅-進項稅3600貸:銀行存款63600業務4 借:銀行存款259900貸:主營業務收入230000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅29900業務5 借:主營業務成本875000 其他業務成本16000貸:庫存商品875000 原材料16000業務6 借:應交稅費-應交增值稅160000貸:銀行存款160000業務7 借:稅金及附加16000貸:應交稅費-應交城市建設維護稅11200 應交稅費-應交教育附加4800

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-29 11:26

業務1 借:應收賬款960500 貸:主營業務收入850000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅110500 借:銷售費用2000貸:銀行存款2000 業務2 借:應收賬款590600 貸:主營業務收入500000 其他業務收入20000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅67600 其他應付款3000 業務3 借:銷售費用60000 應交稅費-應交增值稅-進項稅3600 貸:銀行存款63600 業務4 借:銀行存款259900 貸:主營業務收入230000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅29900 業務5 借:主營業務成本875000 其他業務成本16000 貸:庫存商品875000 原材料16000 業務6 借:應交稅費-應交增值稅160000 貸:銀行存款160000 業務7 借:稅金及附加16000 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅11200 應交稅費-應交教育附加4800

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