你好,學(xué)員,稍等一下的
(1)外購一批實(shí)木素板并支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明素板金額50萬元、稅額8萬元;取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額1萬元、稅額0.1萬元。 (2)甲廠將外購素板的40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對外銷售并開具增值稅專用發(fā)票注明銷售金額40萬元、稅額6.4萬元。 實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%。) 計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 這道題官方答案是(40-50×40%)×5%=1。但為什么不把外購實(shí)木素板的運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本,我認(rèn)為答案是(40-51*40%)*5%
1~外購實(shí)木地板,取得增值稅專票金額150萬元,另支付運(yùn)費(fèi)專票金額2萬,2~將上述外購木板70%連續(xù)生產(chǎn)a型木地板,當(dāng)月不含稅銷售額200萬,老師,1的消費(fèi)稅是不是(150+2)*0.05=7.6,然后求2的消費(fèi)稅200*0.05-7.6*70%,答案算的時候沒加2萬運(yùn)費(fèi)
1~外購實(shí)大地板,取得增值稅專票金額150萬元,另支付運(yùn)費(fèi)專票金額2萬,2~將一述外購大板70%連續(xù)生產(chǎn)a型大地板,當(dāng)月不含稅銷售額200萬,老師,答案里1的消費(fèi)稅150*0.05=7.5,然后求2的消費(fèi)稅200*0.05-7.5*70%,答案算的時候沒加2萬運(yùn)費(fèi),然后又有一問3~將上述外購已稅木板30%委托乙廠加工b型地板,不含稅加工費(fèi)5萬運(yùn)費(fèi),乙廠沒有同類產(chǎn)品,就得用組成,組成的成本用了(150+2)*30%,又加了運(yùn)費(fèi),老師我想知道答案是不是有問題,這個運(yùn)費(fèi)在消費(fèi)稅里到底什么時候計(jì)稅
2.甲木制廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板銷售業(yè)務(wù),8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購一批實(shí)木素板,取得增值稅專用發(fā)票注明金額120萬元;另支付運(yùn)費(fèi)5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購一批原木,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,另支付運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)將外購的實(shí)木素板60%生產(chǎn)銷售A型實(shí)木地板,取得不含稅銷售額300萬元。(4)將外購的一部分實(shí)木素板委托乙廠加工B型實(shí)木地板,不含稅材料成本45萬元,支付不含稅加工費(fèi)2.5萬元,取得乙廠開具的專用發(fā)票。乙廠無同類實(shí)木地板價格。(5)將外購的一部分原木委托丙廠加工C型實(shí)木地板,不含稅材料成本10萬元,支付不含稅加工費(fèi)2萬元,取得丙廠開具的專用發(fā)票。丙廠同類型實(shí)木地板不含稅平均售價為15萬元。計(jì)算甲企業(yè)銷售實(shí)木素板應(yīng)納的消費(fèi)稅和應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。
2.甲木制廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板銷售業(yè)務(wù),8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購一批實(shí)木素板,取得增值稅專用發(fā)票注明金額120萬元;另支付運(yùn)費(fèi)5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購一批原木,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,另支付運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)將外購的實(shí)木素板60%生產(chǎn)銷售A型實(shí)木地板,取得不含稅銷售額300萬元。(4)將外購的一部分實(shí)木素板委托乙廠加工B型實(shí)木地板,不含稅材料成本45萬元,支付不含稅加工費(fèi)2.5萬元,取得乙廠開具的專用發(fā)票。乙廠無同類實(shí)木地板價格。(5)將外購的一部分原木委托丙廠加工C型實(shí)木地板,不含稅材料成本10萬元,支付不含稅加工費(fèi)2萬元,取得丙廠開具的專用發(fā)票。丙廠同類型實(shí)木地板不含稅平均售價為15萬元。計(jì)算甲企業(yè)銷售實(shí)木素板應(yīng)納的消費(fèi)稅和應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。其中,實(shí)木素板消費(fèi)稅率為5%,原木增值稅率為13%
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計(jì)制度
小規(guī)模納稅人的貨運(yùn)公司,貨運(yùn)車10臺,計(jì)提的貨運(yùn)車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?
請問勞務(wù)派遣公司,派出人員在勞務(wù)公司申報工資,計(jì)算從業(yè)人數(shù)的時候算到接受勞務(wù)派遣公司可以嗎?如果算到勞務(wù)派遣公司不合理呀,因?yàn)橐粋€人頭就賺個幾十元管理費(fèi),超過三百人就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計(jì)也做了相應(yīng)分錄,后面股東又后悔了,想少投資點(diǎn),是不是我把款原路返還一些,然后會計(jì)分錄相應(yīng)減少就可以了嗎?可有風(fēng)險?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,現(xiàn)金流量表編制方法
老師,比選采購,需要有遞交投標(biāo)文件匯總表和采購需求發(fā)售記錄表、開標(biāo)記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設(shè)方補(bǔ)助50萬,但是我們是承租方,這個補(bǔ)助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業(yè)所得稅嘛
老師現(xiàn)在我看三月份的科目余額表,應(yīng)收賬款某公司借方期末余額70000,預(yù)收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實(shí)實(shí)際,差額不大,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他