你好,學員,這個問題是什么的
2、甲企業(yè)為一家居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)2021年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入5000萬元,其他業(yè)務收入200萬元。(2)銷售費用1200萬元,其中廣告費800萬元。管理費用500萬元,其中業(yè)務招待費60萬元。財務費用20萬元,其中利息支出10萬元(向非金融機構借款借款100萬元,借款期限1年,年利率10%),銀行同類貸款利率5%。(3)營業(yè)外支出100萬元,其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元。(5)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費6萬元、支出職工福利費40萬元和職工教育經(jīng)費20萬元。已知:2021年會計利潤1000萬,企業(yè)所得稅稅率25%,捐贈扣除比例為12%,職工福利費、職工教育經(jīng)費、職工工會經(jīng)費扣除比例分別為14%、8%、2%。要求:(1)計算廣告費稅前扣除的金額及納稅調整金額。(2)計算業(yè)務招待費稅前扣除的金額及納稅調整金額。(3)計算利息支出稅前扣除的金額及納稅調整金額。(4)計算捐贈支出稅前扣除的金額及納稅
【練習7】東輝公司(非金融企業(yè))20×x年取得銷售貨物收3200萬元,出租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收入300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職工福利費400萬元,工會經(jīng)費56萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十字會向地震災區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯(lián)企業(yè)借款1200萬元。按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯(lián)企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800FTo計算該公司各項目準予扣除的金額,并進行納稅調整.
】東輝公司(非金融企業(yè))20×x年取得銷售貨物收3200萬元,出租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收入300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職工福利費400萬元,工會經(jīng)費56萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十字會向地震災區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯(lián)企業(yè)借款1200萬元。按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯(lián)企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元計算該公司各項目準予扣除的金額,并進行納稅調整
】東輝公司(非金融企業(yè),20XX年取得銷售貨物收入3200萬元,出;租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收人300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職二福利費400萬元,工會經(jīng)費56萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十宇會向地震定區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯(lián)企業(yè)借款1200萬元,按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯(lián)企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元?計算該公司各項日準子扣除的金額,并進行納稅調整。
:抐稅調整綜合素例【練習7】東輝公司(非金融企業(yè),20XX年取得銷售貨物收入3200萬元,出;租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收人300萬元。發(fā)生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職二福利費400萬元,工會經(jīng)費56萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,廣告費580萬元,業(yè)務招待費30萬元。通過紅十宇會向地震定區(qū)捐贈220萬元,向同行企業(yè)捐贈12萬元。向關聯(lián)企業(yè)借款1200萬元,按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯(lián)企業(yè)對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元?計算該公司各項日準子扣除的金額,并進行納稅調整
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務成本嗎
上個季度的發(fā)票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經(jīng)營社區(qū)團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發(fā)票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現(xiàn)代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?