你好,學員。稍等一下
2、甲企業為一家居民企業,2021年發生經營業務如下:(1)2021年銷售產品取得不含稅收入5000萬元,其他業務收入200萬元。(2)銷售費用1200萬元,其中廣告費800萬元。管理費用500萬元,其中業務招待費60萬元。財務費用20萬元,其中利息支出10萬元(向非金融機構借款借款100萬元,借款期限1年,年利率10%),銀行同類貸款利率5%。(3)營業外支出100萬元,其中含通過公益性社會團體向貧困山區捐款50萬元。(5)計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費6萬元、支出職工福利費40萬元和職工教育經費20萬元。已知:2021年會計利潤1000萬,企業所得稅稅率25%,捐贈扣除比例為12%,職工福利費、職工教育經費、職工工會經費扣除比例分別為14%、8%、2%。要求:(1)計算廣告費稅前扣除的金額及納稅調整金額。(2)計算業務招待費稅前扣除的金額及納稅調整金額。(3)計算利息支出稅前扣除的金額及納稅調整金額。(4)計算捐贈支出稅前扣除的金額及納稅
【練習7】東輝公司(非金融企業)20×x年取得銷售貨物收3200萬元,出租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收入300萬元。發生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職工福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業務招待費30萬元。通過紅十字會向地震災區捐贈220萬元,向同行企業捐贈12萬元。向關聯企業借款1200萬元。按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800FTo計算該公司各項目準予扣除的金額,并進行納稅調整.
】東輝公司(非金融企業)20×x年取得銷售貨物收3200萬元,出租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收入300萬元。發生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職工福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業務招待費30萬元。通過紅十字會向地震災區捐贈220萬元,向同行企業捐贈12萬元。向關聯企業借款1200萬元。按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元計算該公司各項目準予扣除的金額,并進行納稅調整
】東輝公司(非金融企業,20XX年取得銷售貨物收入3200萬元,出;租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收人300萬元。發生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職二福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業務招待費30萬元。通過紅十宇會向地震定區捐贈220萬元,向同行企業捐贈12萬元。向關聯企業借款1200萬元,按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元?計算該公司各項日準子扣除的金額,并進行納稅調整。
:抐稅調整綜合素例【練習7】東輝公司(非金融企業,20XX年取得銷售貨物收入3200萬元,出;租倉庫收入350萬元,轉讓房屋收入800萬元,轉讓技術使用權收入200萬元,轉讓商標使用權收入50萬元,接受捐贈收人300萬元。發生工資薪金支出2800萬元,其中合理部分為2700萬元。職二福利費400萬元,工會經費56萬元,職工教育經費60萬元,廣告費580萬元,業務招待費30萬元。通過紅十宇會向地震定區捐贈220萬元,向同行企業捐贈12萬元。向關聯企業借款1200萬元,按事先約定的7.5%利率實際支付利息費用90萬元。該關聯企業對東輝公司的權益性投資額為480萬元,同期銀行貸款年利率為5.8%。該公司當年會計利潤總額為1800萬元?計算該公司各項日準子扣除的金額,并進行納稅調整
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢