關鍵是你的增值稅稅負是多少?
一般納稅人增值稅稅率13%,毛利40%,需要達到多少的銷售額才能達到總體50萬的稅負?
老師你好!企業為一般納稅人,銷售毛利4%,每月固定成本2.5萬,截止11月末虧損8.2萬,12月份銷售額(不含稅)是多少才能達到年底盈利1.5萬怎么求
一般納稅人本月銷售不含稅收入178500,求達到稅負應認證的進項稅額(已知:增值稅稅負率1.5%,毛利率10%,增值稅13%)
銷售額2000萬,進項發票1200萬,稅率13%,稅負率1.5,需要哪些發票,能達到最優化的增值稅和企業所得稅避稅方案?
銷售額2000萬,進項發票1200萬,稅率13%,稅負率1.5,需要哪些發票,能達到最優化的增值稅和企業所得稅避稅方案?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
啥是增值稅稅負?
因為你還有進項稅呀,還得抵扣呀
60的買價,100的賣價,增值稅大概是40*13%【不考慮費用,以及其他因素】只是大概測算一下,沒有其他的數據
按你的數據銷售額=50/(40*0.13/100)=961
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語切勿回復!