您好, 作廢了不是重新開嗎
增值稅電子普通發票開錯了,不能作廢,然后紅字只能增值稅專用發票。那開錯的電子票怎么作廢呢?
老師 稅局帶代開的專票怎么作廢呀?那繳納的增值稅怎么退回來呢?
老師好,我想問這個月在金稅盤上開的增值稅專用發票,然后換盤了,原來的金稅盤作廢了,換成uk了,那發生退貨了,怎么作廢發票?謝謝
老師們好,請問開錯了增值稅發票,然后作廢了,那交多的增值稅怎么退回來呢
老師,我問下,我們這個月稅務代開發票,然后開錯了,作廢后,稅款退回來了,這一整過程個會計分錄怎么做呢。
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
是的,又重新開了,但是交了兩次稅
那這個是可以退稅的
請問需要怎樣退稅呢,怎么操作
這得去稅務局退稅的
那在本期預繳稅額我是填上交多的還是就填正常沒作廢交的那個稅費呢
去稅局退稅需要帶上什么資料呢
是就填正常沒作廢交的那個稅費