你好;? 開的什么發票; 你是開票后就繳納了稅費; 你什么類型的??
24年11月開的發票,25年4月才付款,這張發票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認證相符且本期申報抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價值應該是145啊
老師好,小企業會計準則,24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一,但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎?
購買實驗室用的試劑,計入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執行小會計準則 有三個設備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規定設備折舊10年 現在調整賬目 設備金額比較大折舊也比較大 利潤分配未分配余額一下增值了60多萬 這樣會不會有點跨越太大了應該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產自個體戶免稅票可以直接抵扣9個點增值稅嗎
老師 ,小規模企業按照1%交的增值稅,后來稅務局有免稅政策退回所交增值稅,會計分錄怎么做?是沖減原應交增值稅科目還是做營業外收入?謝謝
小規模納稅人,開專票,直接作廢了
?你好; 那你做; 借 應收賬款貸收入; 應交稅費-應交增值稅; 借???應交稅費-應交增值稅;貸銀行存款 ; 到時退款 :借銀行存款貸? ??應交稅費-應交增值稅; ;? ? ? 沖收入 :?借 應收賬款負數金額? 貸收入負數金額; 應交稅費-應交增值稅??負數金額?
我是直接作廢,沒有紅沖
你好;直接作廢; 你之前做了收入和繳納分錄 的 ;? ?也得足紅沖分錄? ?
沒有做 所以分錄怎么寫
你好;如果你是當月作廢的發票;? 你之前沒有做分錄; 現在也不用做分錄了? ?