您好,開的紅字肯定算上的
小規(guī)模納稅人,第三季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開的發(fā)票,那增值稅申報(bào)時(shí)是怎么把多交的稅減掉
老師,我們是小規(guī)模個(gè)體戶,上季度開了一張正數(shù)發(fā)票6000,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票7萬(wàn),負(fù)數(shù)金額大于正數(shù),申報(bào)時(shí)應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)
老師,我們小規(guī)模個(gè)體戶,上季度開了一張正數(shù)發(fā)票,一張負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)金額大于正數(shù),申報(bào)時(shí)直接零申報(bào)嗎?那累計(jì)金額就不一樣了么?
老師好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我們是餐飲業(yè),是小規(guī)模,20年免稅,第四季度出現(xiàn)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。開錯(cuò)了,申報(bào)時(shí)候過(guò)不去,怎么回事?
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬(wàn),賬上記賬收入35萬(wàn)。發(fā)票未開。納稅申報(bào)了。 第三季度時(shí)候收入40萬(wàn),但是開票,要把第二季度的35萬(wàn)發(fā)票+第三季度的40萬(wàn)發(fā)票 一起開了。 申報(bào)第三季度的時(shí)候,會(huì)不會(huì)讓按照75萬(wàn)開票金額來(lái)重新交稅呀。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求