同學(xué)你好 151972.23-45000=106972.23*0.2-10500=10894.446 希望能幫助到你
個(gè)體工商戶(hù),核定征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?
老師好,我們是體戶(hù),收入為0,定期定額自行申報(bào)表個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅“應(yīng)稅項(xiàng)”是按0去核算 還是按月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額475*3去核算?
老師,您好!定期定額核定征收的,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅是怎么算的?
老師您好,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得核定征收,申報(bào)表這個(gè)應(yīng)納稅額怎么算出來(lái)的呀
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫(xiě)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無(wú)法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢(xún)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線(xiàn)下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問(wèn)老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開(kāi)票金額沒(méi)有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫(xiě)相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶(hù)設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專(zhuān)票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說(shuō)應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷(xiāo)項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶(hù)是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶(hù)怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶(hù)的分錄, 應(yīng)收客戶(hù)的分錄怎么理解 您好,銷(xiāo)售給客戶(hù)是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資??鄣氖?月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶(hù)如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
45000是每個(gè)月按5000扣除比例來(lái)的