同學(xué)你好 這個(gè)可以年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
請問老師,2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增,所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù),那我每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要手動調(diào)整嗎?那申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢,還是要手動調(diào)整一下?
老師,您好!請問一下第一季度是計(jì)提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時(shí)候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調(diào)整已經(jīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時(shí)候,再用以前年度損益調(diào)整來調(diào)呢?
老師、季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候、我收入填的比系統(tǒng)里面多了一分錢、但是我稅款已經(jīng)繳納了、這個(gè)要怎么調(diào)整呢、還是等到年度匯算清繳調(diào)整呢
老師,我家是個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報(bào)年度匯算清繳,2022年第二季度申報(bào)時(shí),需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報(bào)了年度匯算清繳時(shí),系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費(fèi)151.86元,稅局打來電話還要求我申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅C表,,現(xiàn)在申報(bào)不了C表,稅局說需要調(diào)整一下報(bào)表,讓報(bào)表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
季度所得稅申報(bào)中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊?因?yàn)槠髽I(yè)會設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
這個(gè)怎么調(diào)整呢、還是收入重新填寫呢
同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候收入按照增值稅的收入調(diào)整就可以了 增值稅收入和所得稅收入要一致
填在營業(yè)收入那一欄就可以了么
同學(xué)你好 對的 只要一致就可以了
好的、老師印花稅申報(bào)應(yīng)稅憑證數(shù)量我要合并的話、填寫是不是就是發(fā)票開具的數(shù)量呢
同學(xué)你好 這個(gè)是合同數(shù)量