你好,就是退回來的這個151讓你調整報表嗎。應補稅款是一個零,是這個意思嗎?
17年度的企業所得稅匯算清繳現在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數據
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現在和我的報表上的數據不一致,其他三個季度都一致,現在做匯算清繳我想問下我需要調整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師,我們是一家個體經營部,稅局打電話給我,叫我申報年度報度,我已申報,但是他們還跟我說,還需要申報C表,是在自然人電子稅務局申報,是怎么操作呢?
老師,我家是個體經營部,現在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現在我申報了年度匯算清繳時,系統顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經營所得個稅C表,,現在申報不了C表,稅局說需要調整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調整呢?
12月份計提年終獎,一月份個稅已經申報,現在發現有的少報了,該怎么調整還能享受年終獎優惠,另外四季度所得稅申報和會計報表需要重新申報嗎,還是匯算清繳時報送調整過的申報報表,另外重新申報涉及滯納金嗎
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現金,10000買的物資,收到了一張30000的發票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
你可以納稅調增的。
老師,是這個意思,但是是要怎么調整報表 呢?
你好,在調整里面填寫就可以。
在納稅調增里面,你可以在其他里面調填寫。
老師,是在里面填入151.86,就可以了,是吧
哦,不是的,應該是151.86除以稅率。應該是5%的稅。
老師,你看一下應填入哪個金額呢?
好,你這個是應該繳納的,不應該退。
這個是需要補稅的,不是嗎?
稅局的意思說,之前有繳納的,現在年底匯算,稅局需退還稅費,我才能申報C表,如果賬目不齊全的話,建議調整為0就可以申報
你好,那你的實際交納稅款里面怎么沒有這個金額?你發過來的最后一個表格已繳納稅款,怎么沒有預繳的?
老師,你看一下
好,截圖第一季度的和匯算清繳的。
老師,你看一下
好,這個是第一季度預繳的是吧。
老師,年度匯算清繳報表
然后你匯算清繳的呢?
老師,我已經發給你了
在納稅調增里面有一個其他不允許扣除的項目,在這里面填寫 4500?6075.29填寫這一個。
老師,4500是什么
你好 45000 應該是這一個,你預繳的時候累計扣除費用是15000,匯算清繳的時候是一個6萬 所以差額差了45000,需要調增。