是的。是的,都填寫在第十行里面。
小規模納稅人,未開具發票,但有開收據作為收入,增值稅報表填寫時,填在第十欄小微企業免稅銷售額,這樣會和稅控盤比對失敗,從而導致申報失敗嗎?
小規模納稅人,小微企業。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。
老師,問一下,小規模企業 ,增值稅申報表:開票收入和不開票收入全填在小微企業免稅銷售額里,對嗎 第四大欄免稅銷售額
我是小規模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報增值稅的時候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業免稅銷售額那一行嗎
老師,我們是小規模納稅人,這個季度沒有開票,收入沒有超過30萬現在申報增值稅,是不是填在第10行小微企業免稅銷售額那,別的地方不用填了吧?
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務報酬走或者還有一個個體從個體付款可以嗎?不從公司戶付款
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發票嗎?還是可以從個體戶給他們發工資
應收賬款的賬齡在哪里看的,那個賬齡占比是怎么算出來的呀?
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
我開的5%的普票也在這一行嗎?或者說這一行可以填的是哪些情況
小于45萬的普通發票都填。小于45萬的普通發票都填寫在第十行就行。
我現在突然發現我之前幾個月發票項目都開錯了,這個怎么弄著急呀。
你好? 開紅字發票再開正確的
那我申報增值稅的時候,怎么填表?我公司一個季度中有無票收入,也有開票的,也有紅字發票,這個申報增值稅怎么填寫報表
按照。按照扣除負數的金額,沒有超過45萬的填寫第十行。
好的,我本月開負數發票份數挺多的,稅務機關應該不會找我吧
你好,這個不好說,如果找你,你就說明白。
(一,)和(二)是什么情況下填寫呢
開五的發票和3的專用發票。
這不有其他增值稅發票是啥
是第12行的其他嗎?超過45萬的普票填寫在這里。也就是說,原來三稅率的,現在開免稅發票超過45萬,填寫這里。
2.3.5.6行都是什么情況可以填寫
。3%和5%稅率專用發票的時候填寫。
3和6行呢 什么情況下填寫
增值稅小規模納稅人主表填寫手冊_ 是列舉的專票以外的? https://www.360kuai.com/pc/9390ecc44ab1eb1fb?cota=3%26kuai_so=1%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1