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小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。

2022-01-20 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-20 14:52

你好,本身開的普票是1%,但申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次,要更正申報申報表的。

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快賬用戶5466 追問 2022-01-20 15:02

那其實(shí)是不是減免2%的部分在主表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額那里體現(xiàn)。再在《增值稅減免明細(xì)表》選擇2020年第13號(減按1%征收率公告)填寫抵減稅額數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 15:07

對的,你的理解完全正確!減免2%的部分在主表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額填寫,再在《增值稅減免明細(xì)表》填寫減免2%的部分。

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快賬用戶5466 追問 2022-01-20 15:09

如果不繳稅就直接填在第10欄其中:小微企業(yè)免稅銷售額和對應(yīng)的第12欄免稅銷售額?繳稅就按3%填,再按2%減免?那我本季度銷售額55萬,為什么代理記賬公司要做到繳稅?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 15:19

1、如果不交稅,就填在第十欄其中:小微企業(yè)免稅銷售額。 2、繳稅就按3%填,再按2%減免。 3、本季度銷售額55萬,超過45萬,所以要繳稅。 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策的公告》 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷售額15萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。

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你好,本身開的普票是1%,但申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次,要更正申報申報表的。
2022-01-20
好,如果不交增值稅的話,正確的是這么做。
2022-01-20
是的。是的,都填寫在第十行里面。
2022-10-19
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-04-03
學(xué)員您好,是的,對的
2023-01-11
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