你好,本身開的普票是1%,但申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次,要更正申報申報表的。
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身是1%
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中嗎?
我是小規(guī)模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報增值稅的時候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業(yè)免稅銷售額那一行嗎
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那其實(shí)是不是減免2%的部分在主表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額那里體現(xiàn)。再在《增值稅減免明細(xì)表》選擇2020年第13號(減按1%征收率公告)填寫抵減稅額數(shù)據(jù)?
對的,你的理解完全正確!減免2%的部分在主表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額填寫,再在《增值稅減免明細(xì)表》填寫減免2%的部分。
如果不繳稅就直接填在第10欄其中:小微企業(yè)免稅銷售額和對應(yīng)的第12欄免稅銷售額?繳稅就按3%填,再按2%減免?那我本季度銷售額55萬,為什么代理記賬公司要做到繳稅?
1、如果不交稅,就填在第十欄其中:小微企業(yè)免稅銷售額。 2、繳稅就按3%填,再按2%減免。 3、本季度銷售額55萬,超過45萬,所以要繳稅。 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策的公告》 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷售額15萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。