好,如果不交增值稅的話,正確的是這么做。
小規模納稅人,小微企業。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身是1%
小規模納稅人,小微企業。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。
我是小規模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報增值稅的時候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業免稅銷售額那一行嗎
老師,小規模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業免稅額,是這樣嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
正確1%的話不是填在第12欄免稅銷售額和其中第10欄,小微企業免稅銷售額欄嗎?
你好 季度45萬在第十欄填寫不含稅的銷售額。
你開的是免稅的發票嗎?
不是。那么1%的稅率是要放在3%那欄嗎?
你好,你需要交稅的嗎?需要交稅的開的1%和百分之三都是在第十欄填寫不含稅的銷售額,如果是個體戶的在第11欄里面填寫。
需要繳稅。那么是不是不需要繳稅的時候就放在第10欄小微企業免稅銷售額。需要繳稅的時候就算是1%的稅率也放在3%征收率第3欄?
好開的是1%需要交稅的,在第一欄和地藍二藍或者是第一欄第三欄里面填寫,看你開的是專票還是普通發票,然后減免的2%在主表,應納稅減征額和減免明細表本期發生額,實際抵扣金額
因為小規模現在沒有1%的稅率,他就是在3%里面,只不過是你單獨填寫減免的2%。
那其實是不是減免2%的部分在主表第18欄本期應納稅額減征額那里體現。再在《增值稅減免明細表》選擇2020年第13號(減按1%征收率公告)填寫抵減稅額數據? 但為什么如果不用繳稅的話,就直接放在第10欄和第12欄免稅即可?不用分開像上面這樣填
好對的是的是這么做的,如果不需要交稅的話,他出來的是一個免稅稅額,在19藍和20欄里面按照3%的來就可以的。
那我本季度銷售額是50多萬,代理記賬公司為什么要做到繳稅那里?是超過優惠額度了嗎
好,對的是當你已經超過了45萬。