你們提供的是一項服務(wù),對嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
主要是一個技術(shù) 偏振成像技術(shù)
那你們這個開票的稅率是6%。
怎么理解這句話,提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅 這樣的話,我們也是免征的 不是嗎
免征增值稅,你得詳細的很舒服確認一下才可以。
怎么確認 不懂啊
讓稅務(wù)局提供相應(yīng)的要求,看你們是否相應(yīng)條款