您好 企業當月可以抵扣的進項稅額24*(1-1/4)%2B20*700/(700%2B300)=32
某企業為增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2019年6月有關生產經營業務如下: (1)銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額為160萬元; (2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額為58.5萬元; (3)將試制的一批新產品用于該企業的職工福利,這批產品生產成本為40萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。 (4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款120萬元,進項稅額15.6萬元,貨物驗收入庫;另外,支付購貨的運輸費用取得貨物運輸業增值稅專用發票,注明運費6萬元,稅0.54萬元。 (5)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價60萬元,支付給運輸單位的運費取得貨物運輸業增值稅專用發票,注明運費10萬元,稅款0.9萬元。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。 要求:計算該企業2019年6月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額。
5、某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年5月有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.45萬元。(2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29萬元。(3)將試制的一批應稅新產品用于本企業職工集體福利,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。(4)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票。(5)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得運輸業增值稅專用發票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利(以上相關票據均符合稅法的規定)。計算該企業5月應繳納的增值稅稅額。
1、某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年6月份的有關生產經營業務如下:(1)將試制的一批應稅新產品用于本企業基建工程;成本價為20萬元,國家稅務總局規定成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格。(2)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。(3)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5.55萬元,取得農產銷售發票和運輸業增值稅專用發票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。要求:計算以上各項經濟業務涉及的增值稅稅額,并寫出各業務的會計分錄。
某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年5月份的有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.85萬元(含稅)。(2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元。(3)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票。(4)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企職工福利。
(5)從農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發票,當月中旬將購進農產品的20%用于本企業職工福利。會計分錄
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額